市政協(xié)2016年部門決算公開情況補(bǔ)充說明
第一部分?? 市政協(xié)概況
一、部門職責(zé)
政協(xié)清遠(yuǎn)市委員會(huì)承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政職能服務(wù)的各項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)全體委員會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、委員專題座談會(huì)和專門委員會(huì)的例行會(huì)務(wù)工作;組織實(shí)施全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、秘書長會(huì)議的決定、決議;組織、征集、交辦、督辦委員提案;組織各專委會(huì)、各界別開展視察、調(diào)研、座談、研討、學(xué)習(xí)和考察等活動(dòng)的具體計(jì)劃、組織和服務(wù)工作;研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論,調(diào)查研究政協(xié)的工作、經(jīng)驗(yàn)、共同性問題及解決問題的辦法;負(fù)責(zé)宣傳報(bào)道、收集反映社會(huì)各界人士的意見和建議,定期編輯發(fā)行《清遠(yuǎn)政協(xié)》會(huì)刊;處理群眾來信來訪;聯(lián)系省政協(xié)機(jī)關(guān)、本市縣(市、區(qū))政協(xié)機(jī)關(guān)和市委各民主黨派、市工商聯(lián)等有關(guān)團(tuán)體機(jī)關(guān),互相溝通,協(xié)調(diào)處理好有關(guān)的事務(wù);負(fù)責(zé)本會(huì)與華僑、港澳臺(tái)同胞的聯(lián)絡(luò)以及對(duì)外友好交往工作,協(xié)助有關(guān)部門做好引資、引商工作;開展清遠(yuǎn)文史收集、整理、研究和編輯出版工作;承辦各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
??? 市政協(xié)設(shè)6個(gè)專門委員會(huì):1、人口資源環(huán)境委員會(huì);2、提案委員會(huì);3、教科文衛(wèi)委員會(huì);4、經(jīng)濟(jì)委員會(huì);5、港澳臺(tái)僑民族宗教委員會(huì);6、法制與文史委員會(huì)。1個(gè)綜合辦公室(3個(gè)科室):秘書科、綜合科、組織人事科。
第二部分?? 市政協(xié)2016年部門決算表?
?
第三部分 ??市政協(xié)2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
市政協(xié)2016年度總收入2094.47萬元,其中本年收入2026.06萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入2025.64萬元,比上年決算數(shù)增加159萬元,增長8.52%。主要原因:一是公車改革后,發(fā)放了公車補(bǔ)貼;二是編制內(nèi)人員增加。
2.其他收入0.42萬元,比上年決算數(shù)減少0.08萬元,下降16?%。主要原因:銀行存款利息收入減少。
(二)年度支出總體情況
市政協(xié)2016年度總支出2042.75萬元,其中本年支出2042.75萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出1552.43萬元,主要用于行政運(yùn)行、政協(xié)會(huì)議、委員視察、其他政協(xié)事務(wù)支出等,比上年決算數(shù)增加257.43萬元,增長19.88%,主要原因:一是公車改革后,發(fā)放了公車補(bǔ)貼;二是編制內(nèi)人員增加。
2.教育支出8.46萬元,主要支出項(xiàng)目是干部培訓(xùn),比上年決算數(shù)增加0.26萬元,增長3.2%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出398.56萬元,主要支出項(xiàng)目是退休人員的工資,比上年決算數(shù)減少104.78萬元,下降20.82%,主要原因是2015年人員自動(dòng)減員。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.14萬元,主要支出項(xiàng)目是行政單位醫(yī)保。
5.農(nóng)林水支出0.6萬元,主要支出項(xiàng)目是其他扶貧支出。
6.住房保障支出70.56萬元,主要支出項(xiàng)目是住房公積金支出,比上年決算數(shù)增加8.64萬元,增長13.95%,主要原因是編制內(nèi)人員增加。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
市政協(xié)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2025.64萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2025.64萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加279.99萬元,增長16.04%;主要原因:一是公車改革后,發(fā)放了公車補(bǔ)貼;二是編制內(nèi)人員增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
市政協(xié)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2025.64萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2025.64萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加279.99萬元,增長16.04%;主要原因:一是公車改革后,發(fā)放了公車補(bǔ)貼;二是編制內(nèi)人員增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
分功能科目看,一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)450.4萬元,主要用于政協(xié)會(huì)議、委員視察、參政議政和其他政協(xié)事務(wù)支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
市政協(xié)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為41.2萬元,完成預(yù)算42萬元的98.1%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0,支出預(yù)算為0,與2015年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為17.4萬元,完成預(yù)算18萬元的96.67%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23.8萬元,完成預(yù)算24萬元的99.17%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.4萬元,下降5.5?%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算與上年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.8萬元,下降9.38%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.6萬元,下降2.46?%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.4萬元,占42.23%;公務(wù)接待費(fèi)支出23.8萬元,占57.77%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.4萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0元;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出17.4萬元,2016年市政協(xié)公務(wù)用車保有量為2輛,主要用于機(jī)要通信應(yīng)急和老干服務(wù)工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出23.8萬元,主要用于上級(jí)單位、兄弟單位和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,國內(nèi)公務(wù)接待65批次,接待人數(shù)共1012人。主要包括上級(jí)單位、兄弟單位和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1037.04萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年增加208.02萬元,增長25.1%。主要原因是:公車改革后,發(fā)放了公車補(bǔ)貼。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額76.24萬元,其中:政府采購貨物支出73.68萬元、政府采購服務(wù)支出2.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額76.24萬元,占政府采購支出總額的100%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,都是一般公務(wù)用車,一輛用于機(jī)要通信應(yīng)急工作,一輛用于老干服務(wù)工作。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
????市政協(xié)沒有績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
?
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
?