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目 錄
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第一部分 清遠(yuǎn)市預(yù)警信息發(fā)布中心概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分? 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 清遠(yuǎn)市預(yù)警信息發(fā)布中心概況
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一、主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市預(yù)警信息發(fā)布中心是清遠(yuǎn)市氣象局代管的公益一類正科級事業(yè)單位,其主要職責(zé)為:承擔(dān)預(yù)警信息發(fā)布平臺的建設(shè)、運行和維護(hù);建立和拓展暢通有效的預(yù)警信息發(fā)布與傳播渠道;組織突發(fā)事件的分析、研判、調(diào)查與損失評估工作;承擔(dān)全市涉及重大公共安全信息的發(fā)布工作。
??? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為辦本級預(yù)算。
清遠(yuǎn)市預(yù)警信息發(fā)布中心是清遠(yuǎn)市氣象局代管的公益一類正科級事業(yè)單位,清遠(yuǎn)市預(yù)警信息發(fā)布中心人員編制15名,實有人數(shù)15名。
第二部分? 2017年部門預(yù)算表
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算214.81萬元,比上年增加100.32萬元,增長87.62%,主要原因是在編人數(shù)增加了5名;支出預(yù)算214.81萬元,比上年增加100.32萬元,增長87.62%,主要原因是在編人數(shù)增加了5名。
1、支出預(yù)算安排214.81萬元,其中:國土海洋氣象等支出188.87萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.34萬元;住房保障支出21.6萬元。
2、支出預(yù)算按用途劃分,基本支出預(yù)算214.81萬元,占100%,其中:工資福利支出145.46萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助48.35萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、醫(yī)療費、住房公積金等;商品及服務(wù)支出21.00萬元,主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
清遠(yuǎn)市預(yù)警信息發(fā)布中心認(rèn)真貫徹落實中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”開支,2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算6.00萬元,與2016年預(yù)算數(shù)持平,其中:公務(wù)用車運行維持費4.00萬元, 主要用于公務(wù)車輛保險費、燃油費、過橋過路費、維修費、維護(hù)費、年審費等運行維護(hù)支出;公務(wù)用車購置未作預(yù)算安排;公務(wù)接待費2.00萬元,也與上年預(yù)算數(shù)持平。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況
?2017年,本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排21萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。其中:辦公費5.0萬元,水費0.85萬元,電費1.36萬元,差旅費3.0萬元,會議費1.2萬元,專用材料及一般設(shè)備購置費2.2萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元,維護(hù)費1.0萬元,公務(wù)接待費2萬元,其他商品及服務(wù)支出0.39萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排6.3萬元,其中:貨物類采購預(yù)算3.8萬元,工程類采購預(yù)算萬元,服務(wù)類采購預(yù)算2.5萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位占有使用車輛共有0輛,向廣東省清遠(yuǎn)市氣象局借調(diào)車輛一臺。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年,本部門沒有推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
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第四部分? 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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