第一部分清遠市畜牧技術推廣站概況
一、主要職責
(一)承擔畜牧業(yè)良種和關鍵技術的引進、試驗、示范和推廣;
(二)承擔畜禽良種登記與生產(chǎn)性能測定;
(三)承擔畜牧飼養(yǎng)環(huán)境和種禽質(zhì)量監(jiān)督檢測工作;
(四)承擔畜牧業(yè)公共信息服務工作;
(五)承擔牧草地和畜禽遺傳資源的調(diào)查與保護工作。
二、機構(gòu)設置
(一)本部門無下屬單位,部門預算為市本級預算。
(二)本部門為正科級、公益一類事業(yè)單位。核定事業(yè)編制15名,其中:站長1名,副站長2名,沒內(nèi)設機構(gòu),實有在職人數(shù)12人,退休人員4名,經(jīng)費按財政補助一類撥付。
第二部分2017年部門預算表
第三部分2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
(一)關于2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
2017年預算財政撥款預算收入合計203.80萬元,比2016年預算收入增加3.71萬元,增加1.85%,主要原因是2017年年初預算包含一個省級專項結(jié)轉(zhuǎn)資金。收入均為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入196.71萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)7.09萬元;支出總計203.80萬元,包括:社會保障和就業(yè)支出19.81萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.47萬元,農(nóng)林水支出163.24萬元,住房保障支出17.28萬元。
(二)關于2017年一般公共預算當年撥款情況說明
1、一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
2017年一般公共預算當年撥款196.71萬元,比2016年預算數(shù)200.09萬元減少3.38萬元,減少1.69%,主要是2017年減少一名在職人員,相對工資、住房公積金和醫(yī)療補貼減少。
2、一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出19.81萬元,占10.07%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.47萬元,占1.76%;農(nóng)林水支出156.14萬元,占79.38%,住房保障支出17.28萬元,占8.79%。
3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)支出2017年預算數(shù)為19.81萬元,比2016年決算執(zhí)行數(shù)8.97萬元增加10.84萬元,增加120.85%,主要原因是新增一名退休人員,且2016年實際執(zhí)行數(shù)中退休支出有部分由社保局負責,而2017年預算數(shù)中包含這部分。
(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)支出2017年預算數(shù)為3.47萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)4.05萬元減少0.58萬元,減少14.32%,原因是減少2名在職人員(其中一名退休,另一名調(diào)離)。
(3)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)支出2017年預算數(shù)為136.14萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少6.36萬元,減少4.46%,主要原因是減少2名在職人員(其中一名退休,另一名調(diào)離)。
(4)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(項)支出2017年預算數(shù)為20萬元,相比2016年執(zhí)行數(shù)無增減。
(5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出2017年預算數(shù)為17.28萬元,比2016年執(zhí)行數(shù)減少2.88萬元,減少14.29%,主要原因是減少2名在職人員(其中一名退休,另一名調(diào)離),另外住房公積金標準提高。
(三)關于2017年一般公共預算基本支出情況說明
2017年一般公共預算基本支出合計176.71萬元,其中:
人員經(jīng)費155.71萬元,主包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、住房改革補貼、其他對個人和家庭補助支出;
公用經(jīng)費21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
(四)關于2017年政府性基金預算支出情況的說明
2017年本單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8.70萬元,與2016年預算數(shù)對比無增減,比2016年執(zhí)行數(shù)3.11萬元增加5.59萬元,增加179.74%,增加原因是車輛老化,維護費用增加。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務用車購置及運行費5.60萬元,公務接待費3.10萬元。
(1)因公出國(境)費用0元,與2016年預算數(shù)對比無增減,與2016年決算數(shù)對比無增減;
(2)公務用車購置及運行費5.60萬元,其中公務用車購置0萬元,公務用車運行費5.6萬元,與2016年預算數(shù)對比無增減,比2016年決算數(shù)1.90萬元增加3.7萬元,增加194.74%,原因是公務用車老化維修維護費用增加;
(3)公務接待費3.10萬元,與2016年預算數(shù)對比無增減,比2016年執(zhí)行數(shù)1.21萬元增加1.89萬元,增加156.20%,原因是2016年公共接待業(yè)務過少。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
本單位不屬于機關及參照公務員管理的事業(yè)單位,故無本項支出。
四、政府采購情況
2017年本單位政府采購預算總額2.81萬元,其中:政府采購貨物支出2.81萬元、政府采購工程支出0元、政府采購服務支出0元。分別是墨盒、碳粉等0.10萬元;辦公耗材一批0.80萬元;空調(diào)0.56萬元;電腦0.76萬元;辦公桌椅一批0.50萬元;電風扇0.09萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日我單位共有車輛3輛,為一般公務用車。
本中心部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2017年沒有專用項目實行績效目標管理。
第四部分名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費支出:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
1、因公出國(境)費用,反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2、公務接待費,反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3、公務用車購置費,反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
4、公務用車運行維護費,反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。
(五)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。