2018年市直工委部門預算
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目 錄
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第一部分 ?市直工委概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 ?2018年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?市直工委概況
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一、主要職責
(一)宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針、政策和市委的決議,規(guī)劃市直機關(guān)黨的建設(shè)并組織實施。
????(二)分類指導市直機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨的工作,抓好黨的思想、組織、作風建設(shè)。
????(三)指導市直機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織、黨員和干部職工學習馬列主義、毛澤東思想、學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想和落實科學發(fā)展觀、建設(shè)中國特色社會主義理論;負責黨員干部、入黨積極分子的學習培訓。
????(四)指導市直機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織做好黨員和干部職工的思想政治工作,開展社會主義精神文明建設(shè)和創(chuàng)建文明單位活動,促進社會和諧發(fā)展。
(五)指導市直機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)黨組織管理黨員;指導指導市直機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)的黨員領(lǐng)導干部民主生活會以及中心組學習并檢查落實情況;了解黨員和群眾對市直單位領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的意見及其他有關(guān)情況,并向市委報告。
(六)審議市直基層黨委的建立和換屆選舉有關(guān)事宜。
????(七)領(lǐng)導市直機關(guān)、事業(yè)單位和企業(yè)的統(tǒng)戰(zhàn)工作和工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織的工作。
(八)依法負責市直單位黨代會、人代會代表選舉的有關(guān)工作;協(xié)同有關(guān)部門組織勞模和先進工作者、優(yōu)秀黨員的評選工作。
(九)負責市直武裝組織建設(shè)和管理等有關(guān)工作。
(十)負責市委、市政府領(lǐng)導交辦的其他工作。
????二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預算為委本級預算。
(二)市直工委單位機構(gòu)數(shù)1個,獨立編制機構(gòu)數(shù)1個,獨立核算機構(gòu)數(shù)1個,本部門內(nèi)設(shè)五個科室:辦公室、組織科、宣傳科、市直團工委、市直武裝部。人員構(gòu)成情況:我委有在職人員13人,其中行政編制人員11人,工勤編制人員1人,政府雇員1人;離退休人員12人,其中離休人員1人,退休人員11人。
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第二部分??2018年部門預算表
????????????? 詳見附件。
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第三部分 ?2018年部門預算情況說明
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????一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算457.32萬元,比上年減少62.45萬元,下降12%,主要原因是專項經(jīng)費收入減少;支出預算457.32萬元,比上年減少62.45萬元,下降12%,主要原因是專項經(jīng)費支出減少。
一、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排6萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費3萬元,與上年保持不變;公務接待費3萬元,與上年保持不變。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2018年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排40.3萬元,比上年21.94萬元增加18.36萬元,增長84%,主要原因是辦公費用增多。其中:辦公費27.3萬元,差旅費2.5萬元,公務接待費3萬元,辦公用房水電費2.5萬元,其他商品和服務支出2萬元,公務用車運行維護費3萬元。
三、政府采購情況
????2018年本部門政府采購安排9萬元,其中:貨物類采購預算9萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
四、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總值為1806397元。分布構(gòu)成情況為:土地房屋及構(gòu)筑物數(shù)量為1件(檔案室防盜門),價值2600元;通用設(shè)備數(shù)量為118件,價值1494160元(其中:一般公務用車1臺,價值270064元);家具、用具等數(shù)量為226件,價值309637元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:資產(chǎn)合計數(shù)為345件,總價值1806397元。資產(chǎn)變動情況為:資產(chǎn)比上年增加941460元。
五、預算績效信息公開情況
2017年,本部門沒有開展預算績效有關(guān)工作。
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第四部分 ?名詞解釋
????(一)一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
????(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????(四)“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。
????(五)機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。
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附:?市直工委2018年部門預算表.xls