一、部門職責
(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關食品(含食品添加劑、保健食品、酒類食品,下同)安全、藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī),推動建立落實食品藥品安全企業(yè)主體責任、各縣(市、區(qū))人民政府負總責的機制,建立食品藥品重大信息直報制度,并組織實施和監(jiān)督檢查,著力防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品藥品安全風險。(二)負責食品的行政許可和監(jiān)督管理,制訂食品安全管理規(guī)范并組織實施。建立食品安全隱患排查治理機制,貫徹落實國家、省食品安全檢查年度計劃、重大整頓治理方案。指導并組織開展食品安全宣傳和信息發(fā)布工作,組織開展食品安全重大專項治理和綜合檢查。組織開展食品安全風險監(jiān)測工作。(三)監(jiān)督實施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標準、分類管理制度。監(jiān)督實施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。負責藥品、醫(yī)療器械監(jiān)督管理。建立藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系,并開展監(jiān)測和處置工作。配合有關部門實施基本藥物制度。負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品的行政許可和監(jiān)督管理,組織實施相關質(zhì)量管理規(guī)范。(四)組織實施食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理的稽查制度,組織查處跨區(qū)域或者重大違法行為。監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度。(五)負責食品藥品安全事故應急體系建設,組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實情況。(六)推進食品藥品檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設、誠信體系建設。(七)負責開展食品藥品安全宣傳、教育培訓、對外交流與合作。(八)指導各縣(市、區(qū))食品藥品監(jiān)督管理工作,規(guī)范行政執(zhí)法行為,完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制。(九)指導食品藥品檢驗機構工作,組織開展食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品的檢驗工作。(十)承擔市食品安全委員會日常工作,負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào),推動健全協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。督促檢查市有關部門和縣(市、區(qū))人民政府履行食品藥品安全監(jiān)督管理職責并負責考核評價。(十一)承辦市人民政府、省食品藥品監(jiān)督管理局以及市食品安全委員會交辦的其他事項。
二、機構設置
我局內(nèi)設13個科室,包括辦公室、綜合協(xié)調(diào)科、政策法規(guī)科、食品生產(chǎn)監(jiān)管科、食品市場監(jiān)管科、食品餐飲監(jiān)管科、藥品生產(chǎn)監(jiān)管科、藥品流通監(jiān)管科、化妝品監(jiān)管科、醫(yī)療器械監(jiān)管科、行政許可科、規(guī)劃財務科、稽查局(副處級),由規(guī)財科負責局本級財務部門預算。
三、2018年度收入支出預算總體情況說明
2018年我單位總收入為2261.47,包括部門預算收入2169.61萬元、公共專項收入389萬元,上年結余結轉91.86萬元,都屬于一般公共預算拔款收入。公共專項收入是由市食品安全委員會辦公室(簡稱“市食安辦”)申報的食品安全抽樣檢驗經(jīng)費,經(jīng)請示市政府同意后,分配下達到食安辦各成員單位的經(jīng)費,現(xiàn)暫未分配。2018年我單位支出共2261.47萬元,包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。(注:“本年收入、支出合計”來源于《部門收支總表》的“本年收入、支出合計”欄;公共專項收入來源于附件《關于下達2018年預算的通知》“2018專項資金明細表-公共專項部分”)。
四、2018年度收入預算情況說明
2018年度,本年收入合計2261.47萬元,其中:財政撥款收入2261.47萬元。(注:“本年收入合計”來源于《部門收入總表》的“本年收入合計”欄)
五、2018年度支出預算情況說明
2018年度,本年支出合計2261.47萬元,其中:基本支出1826.61萬元;項目支出434.86萬元。與2017年度預算數(shù)相比,本年財政部門預算撥款支出減少226.53萬元,下降9.1%。下降的主要原因是:部門預算專項減少,調(diào)整至公共專項收入,同時基本支出增加,再者上年結轉較2017年減少。
六、2018年度財政撥款收入支出預算情況說明
2018年度,財政撥款收入總計2261.47萬元(未含年初結轉和結余資金),財政撥款支出總計2261.47萬元。本年財政部門預算撥款收入、支出減少226.53萬元,下降9.1%。下降的主要原因是:部門預算專項收入、支出減少,調(diào)整至公共專項收入、支出,但非專項財政收入、支出增加,再者上年結轉較2017年減少。(注:“財政撥款收入總計”及“財政撥款支出總計”來源于《財政撥款收入支出預算總表》最后一欄“合計”欄。)
七、2018年度一般公共預算支出預算情況說明
(一)財政撥款支出預算總體情況
2018年度,年初預算數(shù)支出2261.47萬元,其中:基本支出1826.61萬元;項目支出434.86萬元。與2017預算數(shù)相比,本年財政部門預算撥款支出減少226.53萬元,下降9.1%。下降的主要原因是:部門預算專項減少,調(diào)整至公共專項收入,同時基本支出增加,再者上年結轉較2017年減少。???
(二)財政撥款支出預算具體情況
2018年度,一般公共預算當年撥款支出明細情況如下:
1.歸口管理的行政單位離退休科目(2080501)?年初預算數(shù)為148.65萬元,比2017年預算數(shù)撥款增加7.73萬元,增長(下降)5.49%。增長的主要原因是:退休人員增加。
2.行政運行科目(2101001)
年初預算數(shù)為1495.73萬元,比2017年預算數(shù)撥款增加125.93萬元,增長9.19%。增長的主要原因是:人員經(jīng)費增加,部分補貼財政補助標準提高。
藥品事務科目(2101012)
年初預算數(shù)為16萬元,比2017年預算數(shù)撥款減少15萬元,下降48.39%。下降的主要原因是:預算項目下達功能科目間較上年調(diào)整,項目沒有增減變化。
食品安全事務科目(2101016)
年初預算數(shù)為266萬元,比2017年預算數(shù)撥款減少186.25萬元,下降41.18%。下降主要原因是:(1)部門預算專項減少389萬元,調(diào)整至公共專項收入,不納入部門預算下達(詳見附件《關于下達2018年預算的通知》);(2)預算項目下達功能科目間較上年調(diào)整;(3)上年結轉數(shù)較2017年減少。(4)2018年新增農(nóng)產(chǎn)品快檢經(jīng)費;
5.其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出科目(2101099)
年初預算數(shù)為90.23萬元,比2017年預算數(shù)撥款減少139.34萬元,下降60.7%。下降的主要原因是:上年結轉數(shù)較2017年減少,預算項目下達功能科目間較上年調(diào)整。
八、2018年度一般公共預算基本支出預算情況說明
2018年度,一般公共預算財政撥款基本支出1826.61萬元,其中:人員經(jīng)費1572.41萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、住房公積金、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助,其他交通費用等(注:根據(jù)《一般公共預算基本支出預算表》人員經(jīng)費明細欄目填列名稱);公用經(jīng)費254.2萬元。主要包括:辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、郵電費、維修(護)費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、辦公設備購置費等(注:根據(jù)《一般公共預算基本支出預算表》公用經(jīng)費明細欄目填列名稱)
九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
2018年,“三公”經(jīng)費預算數(shù)為32.78萬元。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置費為0萬元;公務用車運行費預算為25.5萬元;公務接待費支出預算7.28萬元。2018年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)小于2017年預算數(shù),減少4.15萬元。原因:因公出國(境)費支出預算減少4.15萬元,下降100%;其他無增減。因公出國(境)費支出減少的主要原因是:2018年因公出國(境)計劃仍在審批程序,未有批復,未能納入預算,待批復后再向市財政部門申請追加。
十、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明
2018年度,我單位無政府性基金預算。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況。
行政單位機關運行經(jīng)費情況文字說明:
2018年,機關運行經(jīng)費支出254.2萬元,主要用于:辦公費、印刷費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、郵電費、維修(護)費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、辦公設備購置費等。???
(二)政府采購支出情況。
2018年,政府采購支出預算總額369.35萬元,主要用于購置辦公設備、執(zhí)法辦案裝備、檢測記錄儀器、抽檢專用材料費、印刷宣傳監(jiān)管資料、委托業(yè)務費等。
(三)國有資產(chǎn)占有情況。
截至2017年12月31日,共有車輛5輛,其中:一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車2輛。
十二、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付部門的資金。
(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外的收入,主要是指利息收入等。
(三)“三公”經(jīng)費:是指財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置、公務用車運行費和公務接待費。
(四)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
以上是清遠市食品藥品監(jiān)督管理局2018年部門預算情況說明,如有不足之處請指正。
附件:市食品藥品監(jiān)督管理局2018年度市直部門預算公開表.xls
清遠市食品藥品監(jiān)督管理局
2018年2月9日????