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目 錄
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第一部分 ?清遠市統(tǒng)計局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
第二部分 ?2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 ?2017年部門預算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?清遠市統(tǒng)計局概況
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一、主要職責
(一)貫徹、執(zhí)行國家和省有關統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī),擬定和實施統(tǒng)計工作規(guī)范性文件、規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃;組織領導和監(jiān)督檢查各縣(市)、區(qū)、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。
(二)組織實施國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,執(zhí)行國家統(tǒng)計標準和基本統(tǒng)計報表制度,擬訂地方統(tǒng)計報表制度和統(tǒng)計標準,審批市直各部門的統(tǒng)計調(diào)查項目、方案。
(三)組織實施重大市情、市力普查,組織、協(xié)調(diào)城市、農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查和企業(yè)調(diào)查;匯總、整理全市的基本統(tǒng)計資料;對國民經(jīng)濟、科技進步、社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督;向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
(四)統(tǒng)一核定、管理、公布全市性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會公眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
(五)建立健全和管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。
(六)承辦市府、市府和國家、省統(tǒng)計局交辦的其他工作。
????二、機構(gòu)設置
(一)本部門獨立核算,部門預算為局本級預算。
(二)清遠市統(tǒng)計局單位機構(gòu)數(shù)1個,內(nèi)設科室7個:辦公室、法規(guī)和教育科、綜合核算科、工業(yè)交通科、能源和社會科技科、農(nóng)村和固定資產(chǎn)投資科、貿(mào)易和社會發(fā)展科。
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第二部分 ?2017年部門預算表
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第三部分 ?2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算791.03萬元,比上年增加56.85萬元,增長7.74%,主要原因是人員變動;支出預算791.03萬元,比上年增加56.85萬元,增長7.74%,主要原因是人員變動。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排8.63萬元,比上年減少0.1萬元,減少1.15%。其中:公務用車運行維護費6.9萬元,比上年減少0.1萬元,減少1.43%;公務接待費1.73萬元,與上年保持不變;因公出國(境)費用為0。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
????2017年,本部門機關運行經(jīng)費安排83.7萬元,比上年減少3.1萬元,減少3.57%。其中:辦公費10萬元,電費5萬元,郵電費2萬元,差旅費10萬元,會議費8萬元,培訓費6萬元,公務接待費1.73萬元,公務用車運行維護費6.9萬元等。
四、政府采購情況
????2017年本部門政府采購安排18.2萬元,其中:服務類采購預算18.2萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截止至2016年12月31日,本部門共有車輛6臺,都屬于一般公務用車,但根據(jù)《關于全面推進公務用車制度改革的指導意見》和《中央和國家機關公務用車制度改革方案》的要求,于2015年10月已將其中4臺車輛實物和行駛證一并上繳到公共資產(chǎn)管理中心,實質(zhì)上不再對4臺車輛擁有使用、控制、處理權利,目前單位留2臺車,其中1臺是公務用車;1臺是執(zhí)法用車;單位無價值200萬元以上大型設備。
六、預算績效信息公開情況
2017年度本部門沒有預算績效管理項目。
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第四部分 ?名詞解釋
為便于社會公眾的理解,現(xiàn)對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋:
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
六、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、統(tǒng)計信息事務支出:反映國家信息中心和地方各級政府信息中心的支出。
八、專項普查行動支出:反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
九、其他統(tǒng)計信息事務支出:反映除上述項目以外的其他統(tǒng)計信息事務支出。
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