2016年
市委農辦部門預算
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目?錄
第一部分??市委農辦概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分??2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分??2016年部門預算情況說明
第四部分??名詞解釋
第一部分??市委農辦概況
一、主要職責
我辦主要職責是貫徹落實中央和省有關農村工作的方針政策;研究擬定農村經濟社會發(fā)展政策、發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃并牽頭實施;研究擬定社會主義新農村和美麗鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃并牽頭組織實施;參與擬定和審核相關涉農政策。組織開展農村經濟社會改革與發(fā)展重大問題的調查研究,并擬定相關政策,提出意見和建議。完善村級基層組織建設,推進農村綜合改革并牽頭組織實施。綜合協(xié)調涉農部門的有關工作,協(xié)調處理“三農”(農業(yè)、農村、農民)工作的重點、難點問題。組織開展農村工作貫徹執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督。負責指導扶貧開發(fā)和扶貧“雙到”(責任到人、規(guī)劃到戶)工作。承辦上級部門交辦的其他事項。
????二、機構設置
(一)本部門預算為本級預算
(二)本部門內設機構、人員構成情況
我辦設有秘書科、綜合協(xié)調科、農村經濟體制與改革科、新農村建設指導科。行政編制15人。
第二部分??2016年部門預算表
????詳見附件。
第三部分??2016年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算501.7萬元,比上年增加183.6萬元,增長57.72%,主要原因是人員增加、行政運行費用增加、專項資金增加;支出預算501.7萬元,比上年增加183.6萬元,增長57.72%,主要原因是主要原因是人員增加、行政運行費用增加、專項資金增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2016年本部門“三公”經費預算安排16.7萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費10萬元,與上年保持不變;公務接待費6.7萬元,與上年保持不變。
三、機關運行經費安排情況
????2016年,本部門機關運行經費安排46.5萬元,比上年增加9.3萬元,增長25%,主要原因是人員增加,公用經費增加。其中:辦公費10萬元,差旅費17.6,辦公用房水電費2.2萬元,公務接待費6.7萬元,公務用車運行維護費10萬元。
四、政府采購情況
????2016年本部門政府采購安排7.45萬元,其中:貨物類采購預算7.45萬元。
五、國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日,我辦共有一般公務用車1輛。
第四部分??名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入。
????二、其他收入:指除“一般公共預算撥款”及“政府性基金預算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
????三、上年結轉:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
????四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
????五、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
????六、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
????七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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