清遠(yuǎn)市政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)域名注冊管理中心2018年部門預(yù)算公開(按要求整改,補(bǔ)充公開)
一、主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員構(gòu)成情況
(一)主要職責(zé)
清遠(yuǎn)市政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)域名注冊管理中心為清遠(yuǎn)市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室下屬正科級事業(yè)單位,公益一類,主要職責(zé):負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理工作,指導(dǎo)和監(jiān)督縣級機(jī)構(gòu)編制管理部門做好網(wǎng)上名稱管理工作;負(fù)責(zé)全市政務(wù)和公益機(jī)構(gòu)中文域名注冊、掛標(biāo)工作的組織實(shí)施;負(fù)責(zé)市編辦電子政務(wù)建設(shè),指導(dǎo)縣級機(jī)構(gòu)編制管理部門電子政務(wù)建設(shè);承擔(dān)全市機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計工作;承擔(dān)全市機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)、云上編辦和市編辦網(wǎng)站的運(yùn)行維護(hù)工作;承擔(dān)市編辦交辦的其他工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員構(gòu)成情況
本中心為正科級機(jī)構(gòu),無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。人員構(gòu)成情況:事業(yè)編制6名。
(三)本部門預(yù)算為本中心本級預(yù)算
二、2018年部門預(yù)算表
見附件。
三、2018年部門預(yù)算情況說明
(一)2018年部門預(yù)算收支情況總體說明
2018年總收入合計80.32萬元;支出總計80.32萬元。本單位為新設(shè)立單位,無去年同期數(shù)對比。
(二)2018年收入預(yù)算情況說明
2018年度收入合計80.32萬元,其中:一般公共服務(wù)支出68.50萬元,占85.28%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.74萬元,占2.17%;住房保障支出10.08萬元,占12.55%。
(三)2018年支出預(yù)算情況說明
1.支出構(gòu)成
2018年度支出預(yù)算80.32萬元,包括:工資福利支出57.62萬元;商品和服務(wù)支出4.00萬元,對個人和家庭補(bǔ)助18.70萬元。
2.項(xiàng)目支出安排情況
2018年一般公共預(yù)算安排項(xiàng)目支出(專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))0.00萬元,本單位為新設(shè)立單位,無去年同期數(shù)對比。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0.00萬元,本單位為新設(shè)立單位,無去年同期數(shù)對比。
(一)部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年,本部門收入預(yù)算80.32萬元,比去年增加80.32萬元,增幅100.00%;支出預(yù)算80.32萬元,比去年增加80.32萬元,增幅100.00%。主要原因是本部門為新設(shè)立單位,無去年同期數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年,本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,與去年持平;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,與去年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬元,與去年持平。主要原因是本部門為新設(shè)立單位,無去年同期數(shù)。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排4萬元,比去年增加4萬元,增幅100.00%,主要原因是本部門為新設(shè)立單位,無去年同期數(shù)。其中:辦公費(fèi)2萬元,差旅費(fèi)1萬元,工會費(fèi)1萬元。
(四)政府采購情況
2018年,本部門政府采購安排0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門共有國有資產(chǎn)0萬元。
四、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入。
(二)其他收入:指除“一般公共預(yù)算撥款”及“政府性基金預(yù)算撥款”以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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