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一、部門基本情況
公證處成立于一九八八年,屬于財政補助二類事業(yè)單位。單位職能是根據(jù)自然人、法人或者其他組織的申請,依照法定程序對民事法律行為、有法律意義的事實和文書的真實性、合法性予以證明。
二、部門預算項目構成
???? 我處預算由收入預算和支出預算組成。
三、2018年部門預算表
??? 詳見附表1-8
四、2018年預算情況說明
1、關于我處2018年收支預算情況的說明
按照綜合預算的原則,我處所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結轉;支出包括:公共安全支出、住房保障支出等。我處2018年收支總預算182.27萬元。
(1)我處2018年收入預算情況說明
我處2018年收入預算182.27萬元,其中一般公共預算撥款收入31.07萬元,占17.05%;事業(yè)收入150萬元,占82.30%;其他收入1.2萬元,占0.66%。
?(2)我處2018年支出預算情況說明
??? 我處2018年支出預算182.27萬元,支出全部為基本支出,無項目支出,包括:公共安全支出173.87萬元,占95.39%;住房保障支出8.40萬元,占4.61%。
2、關于我處2018年財政撥款收支預算的情況說明
(1)我處2018年財政撥款收支總預算31.07萬元,收入全部為一般公共預算撥款,無“三公”經費,無政府性基金預算撥款,包括公共安全收入22.67萬元,住房保障支出8.40萬元。收入與支出匹配,沒有結轉。
(2)我處2018年財政撥款31.07萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加3.55萬元,原因是我處人員經費和公用經費增加,導致?lián)芸钤黾?。其中:一般公共預算公共安全支出2018年預算數(shù)為22.67萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加3.55萬元,上升20%;2018年無核定醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,比2017年執(zhí)行數(shù)減少1.44萬元,下降100%;住房保障支出2018年預算數(shù)為8.40萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加1.20萬元,上升20%。
(3)我處2018年一般公共預算基本支出31.07萬元,其中:人員經費21.27萬元,用于工資福利支出12.87萬元和對個人和家庭的補助支出8.40萬元,主要包括:基本工資、績效工資、體檢費、住房公積金;公用經費9.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、維修(護)費。
3、關于我處2018年“三公”經費預算情況說明
我處是定員定額核撥的事業(yè)單位,2018年財政無核定“三公”經費。
4、關于我處2018年政府性基金預算的說明
?????? 我處2018年無政府性基金預算。
五、主要名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入:指市財政局當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。即當事人申請辦理公證收取的公證費收入。
3.其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。我處主要是存款利息收入等。、
4.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
5.公共安全(類)司法(款)律師公證管理(項):指我處用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
???? 附件1:2018公證處預算公開表.xls