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區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2016年部門收支預(yù)算總表

來源:清遠高新區(qū)管委會訪問量:-發(fā)布時間:2016-12-05

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第一部分廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(部門)概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況?

第二部分? 2016年度部門預(yù)算表

一、部門收支總表?

二、部門收入總表?

三、部門支出總表?

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表?

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表?

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、公用支出標準及機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表?

十、部門預(yù)算項目支出明細表?

第三部分? 2016年度部門預(yù)算情況說明?

一、收入支出預(yù)算總體情況說明??

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明?

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明?

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明?

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分 廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會

創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、 主要職能

廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心主要負責開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè),為園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)和科技創(chuàng)新人才創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境,提供高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù);培育高新技術(shù)企業(yè)和培育各類優(yōu)秀科技人才;為園區(qū)企業(yè)提供人才政策、人事代理等服務(wù)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

1)廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心部門預(yù)算由1個單位構(gòu)成,具體為:廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。

2)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:

1. 高新區(qū)管委會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(生產(chǎn)力促進中心、人才服務(wù)中心)設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、人才服務(wù)部、科技服務(wù)部。

2.人員構(gòu)成:公益一類事業(yè)單位編制8人,政府購買服務(wù)人員編制3人。

第二部分2016年度部門預(yù)算表

詳見附件。

第三部分? 2016年度部門預(yù)算情況說明

一、 部門預(yù)算收支增減變化情況

?? 按照綜合預(yù)算的原則,我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2016年本部門收入預(yù)算194.51萬元,支出預(yù)算194.51萬元。我單位2016年才正式成立,財政才劃撥經(jīng)費給我單位,所以與2015年無可比性。

二、 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排15萬元,主要包括:辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費。我單位2016年才正式成立,財政才劃撥經(jīng)費給我單位,所以與2015年無可比性。

三、政府采購情況

2016年,我單位未發(fā)生政府采購情況。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況

我單位未發(fā)生國有資產(chǎn)占有使用情況。

五、預(yù)算績效信息公開情況

廣東清遠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心未發(fā)生納入2016年度績效評價范圍的重大民生支出項目和重點支出項目。

六、2016年度 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
??? 2016年,“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7.00萬元。

其中:因公出國(境)費支出預(yù)算為6.50萬元;公務(wù)用車購置費為0.00萬元;公務(wù)用車運行費預(yù)算為0.00萬元;公務(wù)接待費支出預(yù)算0.50萬元。我單位2016年才正式成立,財政才劃撥經(jīng)費給我單位,所以與2015年無可比性。

第四部分? 名詞解釋

一、 一般公共預(yù)算撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

二、 事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

??? 三、 經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

?四、 其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

??? 五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

?? 七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

?? 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

?? 十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?? 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的 支出。

?? 十二、“三公”經(jīng)費:納入市直財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購支出(含車輛購置稅)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

??? 十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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