一、主要職能
廣東清遠高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心主要負責開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新服務體系建設,為園區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)和科技創(chuàng)新人才創(chuàng)造良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境,提供高效優(yōu)質的服務;培育高新技術企業(yè)和培育各類優(yōu)秀科技人才;為園區(qū)企業(yè)提供人才政策、人事代理等服務工作。
二、機構設置
(1)廣東清遠高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心部門預算由1個單位構成,具體為:廣東清遠高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心。
(2)本部門內設機構、人員構成情況:
1. 高新區(qū)管委會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心(生產力促進中心、人才服務中心)設3個內設機構:辦公室、人才服務部、科技服務部。
2.人員構成:公益一類事業(yè)單位編制8人。聘員3人。
三、部門預算表格及預算情況說明
詳見清遠高新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心2017年部門預算公開表格(1-8)。
四、2017年部門預算財政撥款收支情況總體說明
(1)2017年總收入合計257.70萬元,支出合計257.70萬元。
(2)部門預算收支增減變化情況
2017年本部門收入預算257.70萬元,比上年增加63.19萬元,主要原因是2016年我單位新成立發(fā)生支出少,2017年我單位業(yè)務走上正軌。
(3)2017年一般公共預算財政撥款支出情況
2017年收入合計257.70萬元,其中:科學技術支出225.3萬元,住房保障支出18萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.4萬元。
(4)政府性基金預算支出情況說明
2017年部門無政府性基金安排收入。
(5)2017年支出預算情況說明
1、支出總構成
2017年支出預算257.70萬元。
包括:工資福利支出121.58萬元;商品和服務支出57.60萬元;對人個和家庭補助支出70.51萬元;其他資本性支出8萬元。
2、項目預算支出情況
2017年一般公共預算安排項目支出(專項經(jīng)費)137.15萬元,與2016年對比,支出預算增加了34.55萬元。
3、“三公”經(jīng)費預算情況
2017年部門預算一般公共預算安排“三公”經(jīng)費預算合計0.5萬元,比2016年預算減少6.5萬元。降低了92.86%,其中因公出國(境)費用0元,公務用車購置及運行費0元,與去年持平。公務接待費預算0.5萬元,比2016年預算減少6.5萬元。主要是我單位剛成立業(yè)務走上軌道,業(yè)務招待費較少。
4、機關運行經(jīng)費預算情況
2017年部門機關運行經(jīng)費預算57.60萬元,其中辦公費4.10萬元,印刷費10萬元,咨詢費3萬元,手續(xù)費0.5萬元,水費0.5萬元,電費0.5萬元,郵電費0.5萬元,差旅費5萬元,會議費10萬元,培訓費10萬元,公務接待費0.5萬元,其他交通費用8萬元,其他商品和服務支出5萬元。比上年多42.60萬元,主要原因為上年我單位剛成立,未運行滿一年,經(jīng)費支出較少。
5、政府采購預算情況
2017年部門政府采購支出預算20萬元。主要是用于購置新辦公設備費用支出。
6、國有資產占有使用情況
我單位未發(fā)生國有資產占有使用情況。
五、名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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清遠高新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務中心2017年度部門預算公開表格情況說明
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