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清遠(yuǎn)高新區(qū)2016年部門決算公開

來源:清遠(yuǎn)高新區(qū)管委會訪問量:-發(fā)布時間:2017-09-06

? ??根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于批復(fù)2016年度區(qū)級部門決算的通知》(清高財【201760號),我單位在區(qū)政府網(wǎng)站信息公開本單位的部門決算信息及“三公”經(jīng)費信息,現(xiàn)將信息公開如下:

一、部門職責(zé):

?? (一)貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工作的方針政策和法律、法規(guī)。

(二)負(fù)責(zé)編制經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中長期發(fā)展規(guī)劃,按照規(guī)定權(quán)限組織實施開發(fā)區(qū)的建設(shè)、開發(fā)和管理。

(三)負(fù)責(zé)制定招商引資政策,組織經(jīng)濟開發(fā)區(qū)招商引資工作,按照規(guī)定權(quán)限審核投資者在區(qū)內(nèi)的投資項目,協(xié)調(diào)解決在推進(jìn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)中出現(xiàn)的問題。

(四)負(fù)責(zé)辦理園區(qū)內(nèi)籌建企業(yè)建設(shè)、投產(chǎn)審批手續(xù),做好企業(yè)工程建設(shè)服務(wù)。

(五)負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟開發(fā)區(qū)科技中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃;組織開展園區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè);負(fù)責(zé)園區(qū)知識產(chǎn)權(quán)管理工作。

(六)統(tǒng)籌和管理經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的財政工作,負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)國有資產(chǎn)的監(jiān)管和經(jīng)營。

(七)協(xié)助相關(guān)部門做好經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、國土規(guī)劃、勞動保障等工作。

(八)負(fù)責(zé)監(jiān)測、匯總、統(tǒng)計分析開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況,以及經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資環(huán)境綜合評價的相關(guān)工作。

(九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

???? 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

清遠(yuǎn)高新區(qū)單位機構(gòu)數(shù)1個,獨立編制機構(gòu)數(shù)1個,獨立核算機構(gòu)數(shù)1個,單位內(nèi)設(shè)5個部門:黨工委、管委會辦公室,企業(yè)服務(wù)局(安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局),科技信息局(知識產(chǎn)權(quán)局),財政局(國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局),建設(shè)局,直屬行政機構(gòu)1個(綜合政務(wù)服務(wù)管理辦公室)。區(qū)內(nèi)設(shè)機構(gòu)燕湖新城建設(shè)辦公室由市人民政府直接管理,獨立動作。

三、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責(zé),廣東清遠(yuǎn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

( 一)黨工委辦公室(與管委會辦公室合署)。主要任務(wù)是:負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機要、檔案、督辦等機關(guān)日常工作;承擔(dān)文稿起草、信息、調(diào)研、政務(wù)公開等工作;負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)的信訪工作;負(fù)責(zé)黨建、宣傳、精神文明建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)干部管理權(quán)限范圍內(nèi)的干部考核、任免、后備干部培養(yǎng)、離退休干部服務(wù)等對內(nèi)協(xié)調(diào)工作;督查開發(fā)區(qū)各項工作的落實;負(fù)責(zé)外事、對外接待和聯(lián)絡(luò)工作。(對口聯(lián)系市或清城區(qū)政法委(社工委)、公、檢、法、司、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民政、計生、人社、機構(gòu)編制等部門)

(二)企業(yè)服務(wù)局。主要任務(wù)是:負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)扶持措施;擬訂招商引資政策,策劃組織招商引資活動,協(xié)調(diào)和管理招商單位;負(fù)責(zé)建立和完善企業(yè)籌建管理機制;負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)各項工作;協(xié)助做好園區(qū)內(nèi)建設(shè)用地、建設(shè)項目選址和布局的規(guī)劃管理;負(fù)責(zé)辦理籌建企業(yè)建設(shè)、投產(chǎn)審批手續(xù),做好企業(yè)工程建設(shè)服務(wù);組織有關(guān)職能部門對竣工企業(yè)進(jìn)行投產(chǎn)聯(lián)合驗收;負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)管理以及企業(yè)進(jìn)出口審批工作;負(fù)責(zé)投資強度審定、企業(yè)準(zhǔn)入等工作;協(xié)調(diào)解決企業(yè)提出的問題;負(fù)責(zé)園區(qū)企業(yè)節(jié)能降耗工作;為企業(yè)提供勞動及社會保障、招用工等政策咨詢及服務(wù),協(xié)助企業(yè)處理勞資、工傷糾紛等。(對口聯(lián)系市或清城區(qū)發(fā)改、經(jīng)信、外經(jīng)、環(huán)保、交通、水務(wù)、安監(jiān)、住建、工商、物價、口岸等部門)

(三)科技信息局(知識產(chǎn)權(quán)局)。主要任務(wù)是:負(fù)責(zé)擬訂開發(fā)區(qū)科技中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃,提出有關(guān)科技政策的建議;組織對外科技交流,開展各類科技項目申報、管理和科技獎勵工作;組織開展園區(qū)科技創(chuàng)新體系建設(shè);協(xié)調(diào)與指導(dǎo)園區(qū)科技孵化器的工作;負(fù)責(zé)園區(qū)知識產(chǎn)權(quán)管理工作;負(fù)責(zé)擬訂園區(qū)信息化工作的政策,并組織實施;負(fù)責(zé)園區(qū)統(tǒng)計、國民經(jīng)濟核算、相關(guān)信息綜合報送等工作。(對口聯(lián)系市或清城區(qū)科技和信息部門)

(四)財政局。主要任務(wù)是:負(fù)責(zé)金融管理服務(wù)工作;負(fù)責(zé)財政管理、稅收統(tǒng)籌工作,代表管委會履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)。(對口聯(lián)系市或清城區(qū)財政、金融、統(tǒng)計、國資委、稅務(wù)等部門)

人員構(gòu)成情況:在職人員54人、工勤人員6人、離退休人員18人。

四、部門決算表格

??詳見清遠(yuǎn)高新區(qū)2016年度部門決算表格(1-8)。

五、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、2016年度收入支出決算總體情況

清遠(yuǎn)高新區(qū)2016年度收入總計23296.08萬元,支出總計23332.23萬元。與2015年相比,收、支總計分別增加13980.51萬元、13923.58萬元,分別增長150.08%、147.99%。主要原因:①科學(xué)技術(shù)資金投入、②孵化器建設(shè)資金、③扶持產(chǎn)業(yè)資金投入、④高層次人才專項補貼。

22016年度收入決算情況

本年收入合計 23296.08萬元,其中:財政撥款收入22571.49萬元,占96.89%;其他收入724.59萬元,占3.11%。主要增加廣州對口幫扶經(jīng)費。

??? 3、2016年度支出決算情況

本年支出合計23332.23萬元,其中:基本支出1096.08萬元,占4.70%;項目支出22236.15萬元,占95.30%。

4、2016年度財政撥款收入支出決算總體情況

2016年度財政撥款收、支總決算22571.49萬元、22592.49萬元。與2015年相比,財政撥款收、支分別增加13478.64萬元、13189.82萬元,分別增長140.79%、140.28%。決算支出比收入大主要原因是:發(fā)展引導(dǎo)資金2015年結(jié)轉(zhuǎn)到2016年使用、科學(xué)技術(shù)資金投入、③扶持產(chǎn)業(yè)資金投入、高層次人才專項補貼。

5、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2016年度財政撥款支出22592.49萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2522.12萬元,占11.16%;公共安全支出1540.22萬元,占6.82%;科學(xué)技術(shù)(類)支出2115.97萬元,占9.36%;社會保障和就業(yè)支出127.39萬元,占0.56%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出109.65萬元,占0.48%;節(jié)能環(huán)保支出40.32萬元,占0.18%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1069.06萬元,占4.73%;農(nóng)林水支出0.30萬元,0.001%;資源勘探信息等支出4.38萬元,占0.02%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出14937.20萬元,占66.12%;住房保障支出125.88萬元,占0.56%

6、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

2016年度財政撥款基本支出1095.62萬元,其中:人員經(jīng)費支出864.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休費、住房公積金;公用經(jīng)費支出180.11萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費。

72016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

?? 1)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 213萬元,支出決算為 124.23萬元,完成預(yù)算的 58.32%,其中:因公出國(境)費支出決算為29.5萬元,因2015年零出國(出境)經(jīng)費,不可比。公務(wù)用車購置及運行費支出決算為67.03萬元,完成預(yù)算的31.47%;公務(wù)接待費支出決算為27.7萬元,完成預(yù)算的13.0%2016年度“三公”經(jīng)費支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:①按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,嚴(yán)格業(yè)務(wù)接待審批、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費。②嚴(yán)格落實車輛管理制度,規(guī)范和控制公務(wù)維修、汽油費用。③出國(境)主要是由市統(tǒng)一組織安排因公出國(出境)。

??? 2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少?? 28.79萬元,同比下降18.81 %,其中:因公出國(境)費支出決算為29.5萬元,因2015年零出國(出境)經(jīng)費,不可比;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為67.03萬元,同比下降11.30%;公務(wù)接待費支出決算為27.7萬元,同比下降64.23%。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少主要原因是:①按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,嚴(yán)格業(yè)務(wù)接待審批、嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費。②嚴(yán)格落實車輛管理制度,規(guī)范和控制公務(wù)維修、汽油費用。③出國(境)主要是由市統(tǒng)一組織安排出國(出境)。

?? 2)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況。

1.因公出國(境)團組情況:本年度本單位因公出國(出境)費29.5萬元。因2015年零出國(出境)經(jīng)費,不可比。主要根據(jù)市統(tǒng)一安排前往韓國、美國、加拿大、德國、瑞士、意大利等地招商、考察。

??? 2.公務(wù)用車購置及保有情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車0輛,年末公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量10輛。減少原因主要公務(wù)車輛改革,車輛拍賣。? ?? ?? 3.公務(wù)接待情況:本年度本單位使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待231批次,2309人次,共27.7萬元。

8、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出358.16萬元,比2015年減少15.38萬元,下降4.5%,主要是辦公費,培訓(xùn)和會議費比去年有所減少。

9、政府采購支出情況

2016年本單位政府采購支出總額 309萬元,其中;政府采購貨物支出50.6 萬元,政府采購工程支出258.4萬元,政府采購服務(wù)支出0元。

10、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止至20161231日,本年度本單位共有車輛10臺。通用設(shè)備627臺,專用設(shè)備5臺。

六、2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

?本年度政府性基金收入合計15.15萬元,主要城市基礎(chǔ)設(shè)施配套經(jīng)費。?

?七、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

?? 1)因公出國(境)費:指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

??? 2)公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

??? 3)公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

2、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

以上是清遠(yuǎn)高新區(qū)2016年部門決算情況說明。如有不對之處請社會指示在改進(jìn)。

附件:清遠(yuǎn)高新區(qū)2016年度部門決算表格(1-8

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