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一、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2015年,本單位財(cái)政撥款預(yù)算總收入合計(jì)53.93萬(wàn)元。支出總計(jì)53.93萬(wàn)元。其中包括:工資福利支出22.5萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出26.96萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.47萬(wàn)元;其他資本性支出0萬(wàn)元。沒(méi)有政府性基金預(yù)算。?
二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明信息
2015年部門(mén)預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬(wàn)元,比2014?年預(yù)算減少0.8萬(wàn)元,下降24.24%。其中:?因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2015年相同。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,比2014年預(yù)算減少0.8萬(wàn)元,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因是要嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元,與2014年持平。