2018年
清遠市經(jīng)濟和信息化局部門預算
目 錄
第一部分 清遠市經(jīng)濟和信息化局概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 市經(jīng)濟和信息化局概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)經(jīng)濟和信息化的方針政策和法律法規(guī),擬定本市有關(guān)工業(yè)、信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件;組織推進全市新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,推進信息化和工業(yè)化融合發(fā)展。
(二)擬訂并組織實施工業(yè)、信息化領(lǐng)域發(fā)展規(guī)劃、計劃及有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策;按照相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)規(guī)范和標準組織實施;指導工業(yè)企業(yè)加強質(zhì)量管理,牽頭實施名牌帶動戰(zhàn)略;指導工業(yè)、相關(guān)生產(chǎn)服務業(yè)、軟件和信息服務業(yè)領(lǐng)域加強安全生產(chǎn)工作。
(三)監(jiān)測分析工業(yè)、信息化領(lǐng)域運行態(tài)勢并做好相關(guān)信息發(fā)布,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決相關(guān)重大問題;組織協(xié)調(diào)全市煤炭、電力、油品等供應,負責工業(yè)、信息化領(lǐng)域的應急物資管理有關(guān)工作。
(四)執(zhí)行有關(guān)固定資產(chǎn)投資政策,編制工業(yè)、信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新等專項資金年度投資計劃并組織實施,審核、上報和辦理需經(jīng)國家、省和市審批、核準、備案的企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新投資項目,提出促進工業(yè)、信息化領(lǐng)域企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新投資的措施和意見。
(五)指導工業(yè)、信息化領(lǐng)域的技術(shù)進步、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進、消化吸收和再創(chuàng)新、重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化、重大技術(shù)裝備研制和設(shè)備招標工作,推進相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。
(六)負責全社會節(jié)能工作,擬訂并組織實施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟、資源綜合利用和促進清潔生產(chǎn)的規(guī)劃及政策措施;牽頭協(xié)調(diào)以節(jié)能降耗為主要內(nèi)容的新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應用工作;推動循環(huán)經(jīng)濟系統(tǒng)工程建設(shè);組織協(xié)調(diào)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(七)執(zhí)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移總體規(guī)劃和政策措施,承擔產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)的綜合協(xié)調(diào)和提質(zhì)發(fā)展、擴能增效工作,研究協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)發(fā)展中的重大問題,提出政策建議。
(八)負責企業(yè)數(shù)據(jù)信息采集、統(tǒng)計、分析、報告等企業(yè)情況綜合工作;牽頭做好培育大型骨干企業(yè)工作;負責中小微企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展的宏觀指導和服務,綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進中小微企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展的政策措施;協(xié)調(diào)解決中小微企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展中的有關(guān)重大問題。
(九)統(tǒng)籌推進國民經(jīng)濟和社會信息化工作,協(xié)調(diào)指導經(jīng)濟社會領(lǐng)域的信息化應用;推進信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應用,推進信息化和工業(yè)化融合;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進電子政務;協(xié)調(diào)推進信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(十)研究擬訂并組織實施大數(shù)據(jù)規(guī)劃和政策措施;研究制定大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應用的標準規(guī)范;協(xié)調(diào)、組織實施國家和地方數(shù)據(jù)技術(shù)標準;協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會數(shù)據(jù)資源的組織管理;指導推進社會經(jīng)濟各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)應用;協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。
(十一)負責信息網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理,協(xié)調(diào)通信管線、站點、公共通信網(wǎng)規(guī)劃,推進服務信息網(wǎng)絡的資源共享和互聯(lián)互通。
(十二)協(xié)助推進省、市重點信息化工程,負責信息安全的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理,協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)。
(十三)配置和管理無線電頻譜資源,依法監(jiān)督管理無線電臺(站);負責無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處及投訴處理工作,協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。
(十四)組織指導民用部門軍品配套工作,協(xié)助上級主管部門監(jiān)督民用爆炸物品的生產(chǎn)、銷售(儲存環(huán)節(jié))安全。
(十五)指導協(xié)調(diào)工業(yè)領(lǐng)域的國內(nèi)招商引資、合作交流。協(xié)調(diào)煙草工業(yè)生產(chǎn)和專營管理,負責市政府委托管理的信息動員工作。
(十六)承辦市人民政府、省經(jīng)濟和信息化委員會交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責,市經(jīng)濟和信息化局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、運行監(jiān)測科、工業(yè)科、技術(shù)進步與質(zhì)量科、節(jié)能與循環(huán)經(jīng)濟科、電力能源科、生產(chǎn)服務業(yè)科、信息化與數(shù)據(jù)科、無線電管理科(市無線電管理辦公室、行政審批科)、民營經(jīng)濟科(加掛企業(yè)服務辦公室牌子),市經(jīng)濟和信息化局行政編制36名。其中:局長1名、副局長3名,市無線電管理辦公室主任1名,總經(jīng)濟師1名,正科級領(lǐng)導職數(shù)10名、副科級領(lǐng)導職數(shù)7名。后勤服務人員數(shù)4名。列入部門預算的下屬二級單位有兩個:市節(jié)能監(jiān)察中心,正科級公益一類事業(yè)單位,核定編制21人;市無線電監(jiān)測站,正科級參公單位,核定編制7人。
第二部分 2018年部門預算
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算1744.36萬元,比上年增加335.16萬元,增長23.78%,主要原因是人員的增加及個人經(jīng)費的增加;支出預算1744.36,比上年增加335.16萬元,增長23.78%,主要原因是增加新增人員的工資及調(diào)資等支出。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排19.95萬元,比上年減少2.05萬元,主要原因是壓減公務接待。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費13.35萬元,比上年增加3.35萬元,增長33.5%,主要原因是去年按財政規(guī)定標準每臺車5萬元的標準做預算,我局的工作任務越來越重,各項檢查、考核增加,導致過橋過路費及車輛維修、汽油費的增加;公務接待費6.6萬元,比上年減少5.4萬元,下降45%,主要原因是我局嚴格按照有關(guān)規(guī)定,縮減接待范圍和標準。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排334.13萬元,比上年增加25.14萬元,增長7.6%,主要原因是本年度新調(diào)入3人增加了公用經(jīng)費及增加工業(yè)設(shè)計大賽等專項經(jīng)費。其中:辦公費17萬元,印刷費25萬元,郵電費5.5萬元,差旅費40萬元,會議費49萬元,辦公設(shè)備購置費12萬元,辦公用房水電費12.8萬元,公務用車運行維護費13.35萬元,培訓費10萬元,接待費6.6萬元,設(shè)備維修(護)費8萬元,工會經(jīng)費7萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排57.15萬元,其中:貨物類采購預算30.65萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算26.5萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總值1764.81萬元,均為實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為,比去年增加13.23萬元。
市經(jīng)信局共有車輛2臺,其中一般公務用車1臺,特種專業(yè)技術(shù)用車1臺。沒有單位價值在200萬元以上的大型設(shè)備。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。
六、預算績效信息公開情況
2018年,本部門加強推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況。本年度列入績效評價項目5個,項目績效目標覆蓋率100%。
第四部分 名詞解釋
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)三公經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費,公務用車購置及運行維護費和公務接待費,其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指行政、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費是指按規(guī)定開支的各項接待費用。