2015年預算單位基本信息表 ? |
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130100 |
清遠市交通運輸局本級 |
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單位職能 |
(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂全市公路、水路、地方鐵路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,指導公路、水路行業(yè)有關體制改革工作。(二)負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃及其協(xié)調工作。會同有關部門編制綜合運輸體系規(guī)劃,指導、協(xié)調交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。(三)負責道路、水路運輸市場監(jiān)督管理工作。組織落實道路、水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施,指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作,負責城市公共交通規(guī)劃、管理和監(jiān)督工作,負責路政、運政和港口管理,負責水路運輸、水路運輸服務、船舶代理、航道、港口及港航設施建設使用岸線布局的規(guī)劃和行業(yè)管理工作。(四)負責政府撥款的公路建設資金項目的爭取、管理和監(jiān)督,協(xié)調或者參與交通建設資金的籌集,負責市屬交通資金的撥付和監(jiān)管,指導收費公路管理及公路聯(lián)網(wǎng)收費工作。(五)負責公路、水路、地方鐵路建設市場管理監(jiān)督工作,負責跨市和市內旅客運輸管理,組織、協(xié)調、監(jiān)督市、縣重點和大中型公路、水路交通工程建設的實施,負責完善公路、水路建設項目的基建程序,依法審查、核準或上報審批交通建設項目,負責公路、水路交通建設工程的質量檢查、監(jiān)督和造價管理。(六)指導公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作,組織實施重點物資和緊急客貨運輸,參與公路、水路有關交通戰(zhàn)備工作。(七)組織落實交通行業(yè)科技政策,參與重大交通科技項目攻關,指導交通運輸信息化建設,指導、監(jiān)督交通行業(yè)技術標準和規(guī)范的實施,指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。(八)組織、協(xié)調和參與管理公路、水路交通行業(yè)利用外資工作,開展對外交流與合作工作。(九)承辦市人民政府和省交通運輸廳交辦的其他事項。 |
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機構設置 |
市交通運輸局機關行政編制23名。內設機構有10個職能科室,分別是辦公室(機關黨委辦公室,與人事科合署辦公)、政策法規(guī)科、規(guī)劃基建科、綜合運輸科、交通安全科(應急辦公室)、交通戰(zhàn)備科、港航管理科、財務審計科、總工程師辦公室和執(zhí)法監(jiān)督科(市交通運輸局綜合行政執(zhí)法局)。 |
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2015年預算單位收支預算表 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
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一、預算撥款 |
9,697,979? |
一、工資福利支出 |
3,671,615? |
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????一般預算 |
9,697,979? |
二、商品和服務支出 |
3,100,000? |
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????基金預算 |
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三、對個人和家庭補助和服務支出 |
2,926,364? |
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二、預算外收入 |
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四、其他資本性支出 |
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三、事業(yè)收入(不含預算外收入)? |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、其他收入 |
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本?年?收?入?合?計 |
9,697,979? |
本?年?支?出?合?計 |
9,697,979? |
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2015年預算單位一般公共預算支出明細表 |
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130100 |
清遠市交通運輸局本級 |
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項目名稱 |
2015年預算數(shù) |
編制數(shù) |
實際供養(yǎng)數(shù) |
人均年(月)標準 |
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一、個人經(jīng)費 |
?4,204,415? |
?23? |
?23? |
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其中:節(jié)日費 |
?296,000? |
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?8,000? |
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??????????住房公積金 |
?532,800? |
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?1,200? |
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二、公用經(jīng)費 |
?1,147,000? |
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?31,000? |
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三、專項經(jīng)費(資金) |
?2,070,000? |
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四、對個人和家庭補助 |
?2,276,564? |
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其中:節(jié)日費 |
?248,000? |
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?8,000? |
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?????????醫(yī)療保險費 |
?107,004? |
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?241? |
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????????遺屬補助 |
?3,900? |
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?325? |
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合計 |
?9,697,979? |
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功能分類科目 |
經(jīng)濟分類科目 |
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代碼 |
名稱 |
金額 |
代碼 |
名稱 |
金額 |
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2140101 |
行政運行 |
4,818,615? |
30101 |
基本工資 |
966,144? |
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2210201 |
住房公積金 |
532,800? |
30102 |
津貼補貼 |
2,288,598? |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
2,165,660? |
30199 |
其他工資福利支出 |
416,873? |
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2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
107,004? |
30201 |
辦公費 |
300,000? |
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2080801 |
死亡撫恤 |
3,900? |
30205 |
水費 |
80,000? |
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2140199 |
其他公路水路運輸支出 |
2,070,000? |
30206 |
電費 |
900,000? |
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- |
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30211 |
差旅費 |
180,000? |
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- |
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30212 |
因公出國(境)費用 |
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- |
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30215 |
會議費 |
200,000? |
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30217 |
公務接待費 |
182,400? |
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30231 |
公務用車運行維護費 |
578,700? |
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- |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
678,900? |
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30301 |
離休費 |
84,000? |
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30302 |
退休費 |
2,081,660? |
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30304 |
撫恤金 |
3,900? |
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30305 |
生活補助 |
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30307 |
醫(yī)療費 |
107,004? |
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30311 |
住房公積金 |
532,800? |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
117,000? |
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31013 |
公務用車購置 |
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合計 |
?9,697,979? |
合計 |
?9,697,979? |
清遠市交通運輸局
2015年部門預算安排情況說明
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一、2015年部門預算收支情況總體說明
2015年總收入合計969.7979萬元;支出總計969.7979萬元。2015年本部門行政單位履行一般行政管理職能、維持機關運行,用公共財政預算安排的行政經(jīng)費合計969.7979萬元。其中:基本支出762.7979萬元,一般行政管理項目支出207萬元。
二、2015年收入預算情況說明
2015年度收入合計969.7979萬元,其中:一般公共預算撥款收入969.7979萬元;預算外收入0萬元。
三、2015年支出預算情況說明
1.支出構成
2015年度支出預算969.7979萬元,包括:工資福利支出367.16萬元;商品和服務支出310.00萬元,對個人和家庭的補助292.64萬元;其他資本性支出0萬元。
人員經(jīng)費648.0979萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費114.7萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、差旅費、因公出國(境)費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、公務用車購置、辦公設備購置。
三、清遠市交通運輸局2015年“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明信息
(1)因公出國(境)費用預算0元,與2014年相比無變化。
(2)公務接待費預算182,400元,與2014年相比增加了41元,增加的原因為預算上報取整數(shù)。
(3)公務用車運行維護費預算578,700元,與2014年相比減少了48元,減少的原因為預算上報取整數(shù)。
與2014年相比,“三公”經(jīng)費總體減少7元,無明顯增加變化。
四、關于清遠市交通運輸局2016年政府性基金預算支出情況的說明
清遠市交通運輸局2015年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。