清遠市復退軍人服務中心2018年度部門預算情況說明
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一、單位職能
宣傳復退軍人優(yōu)撫安置政策法規(guī);建立復退軍人信息數(shù)據(jù)庫,?統(tǒng)籌掌握全市復退軍人個人信息及家庭生產(chǎn)生活情況;按照復退軍人各種優(yōu)待機制,統(tǒng)籌解決復退軍人在生活、醫(yī)療、住房、子女教育、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等各方面的困難;收集復退軍人對服務工作的意見建議,引導復退軍人到職能部門依法反映訴求,?接待和處理復退軍人的來訪來信;指導各縣(市、區(qū))開展保障復退軍人合法權益工作;組織、協(xié)助社會力量開展復退軍人服務工作;按照黨和政府關于安置軍隊離退休干部的方針、政策和規(guī)定,落實軍隊離退休干部的政治待遇、生活待遇。
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二、機構設置
內(nèi)設1個科室。
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三、2018年度收入支出預算總體情況說明
按照綜合預算的原則,我單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共財政預算撥款128.61萬元;政府性基金預算撥款0萬元。支出包括:一般公共財政預算128.61萬元;其中:社會保障和就業(yè)支出122.7萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.87萬元;住房保障支出5.04萬元。
本年一般公共財政預算基本支出50.61萬元;包括工資福利支出25.65萬元;商品和服務支出12.95萬元;對個人和家庭補助和服務支出12.01萬元。
另上年結轉(zhuǎn)財政資金0萬元,其中:一般公共財政預算0萬元;政府性基金0萬元。
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四、2018年度收入預算情況說明
2018年度,本年收入合計128.61萬元,其中:財政撥款收入128.61萬元,占比100%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;經(jīng)營收入0萬元,占比0%,其他收入0萬元,占比0%。
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五、2018年度支出預算情況說明
2018年度,本年支出合計128.61萬元,其中:基本支出50.61萬元;項目支出78萬元。
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六、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
2018年,“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.18萬元。其中:因公出國(境)費支出預算為0萬元;公務用車購置費為0萬元;公務用車運行費預算為0萬元;公務接待費支出預算1.18萬元。
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七、政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況說明
2018年度,政府性基金預算支出0萬元。
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八、其他重要事項的情況說明
????(一)單位運行經(jīng)費支出情況。
2018年單位運行經(jīng)費支出14萬元,主要用于:辦公費3.8萬元、手續(xù)費0.1萬元、水費0.5萬元、電費1.6萬元、郵電費0.55萬元、培訓費4萬元、公務接待費1.18萬元、其他交通費用0.72萬元、其他商品和服務支出0.5萬元及其他社會保障繳費不足部分1.05萬元。?
????(二)政府采購支出情況。
????2018年,政府采購支出預算總額18.8萬元,主要用于辦公用品、辦公耗材及印刷期刊雜志。?
????(三)國有資產(chǎn)占有情況。
截至2017年12月31日,共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、其他用車0輛。
(市復退軍人服務中心)附件1:預算公開表.xls
(市復退軍人服務中心)附件2:市直部門2018-2020年中長期支出規(guī)劃表.xls
(市復退軍人服務中心)附件7:2018年采購計劃表.xls
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