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清遠(yuǎn)市自然資源局

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2015年度部門決算情況說明

來源:清遠(yuǎn)市空間規(guī)劃信息網(wǎng)訪問量:-發(fā)布時(shí)間:2016-09-24

 

 

    根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)2015年度市級(jí)部門決算的通知》(清財(cái)辦[2016]24號(hào))文件精神,對(duì)我局2015年度部門決算情況進(jìn)行說明。

一、部門概況:

部門職責(zé)

     清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局為正科級(jí)行政機(jī)關(guān)。其主要職責(zé):貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、城鄉(xiāng)勘察測(cè)量和城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)的方針政策、法律法規(guī):負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目用地選址,按程序報(bào)批后核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》和《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》;負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)控制性詳細(xì)規(guī)劃以下層次規(guī)劃的審批管理,核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》和《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》,負(fù)責(zé)組織管轄區(qū)內(nèi)建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收及違法建設(shè)案件定性工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      根據(jù)清機(jī)編辦201386號(hào)文,清機(jī)編辦201467號(hào)文核定行政執(zhí)法編制五名,行政編制五名,本部門無下屬單位。

2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)2015年度收入總體情況

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2015年度總收入180.11萬元,其中:財(cái)政撥款收入122.17萬元,比上年決算數(shù)增加8.54萬元,增長7.52%;

其他收入57.94萬元,比上年決算數(shù)減少88.91萬元,下降60.54%。

(二)2015年度支出總體情況

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2015年度總支出185.74萬元,其中:一般公共服務(wù)(類)支出8.62萬元,比上年決算數(shù)增加4.48萬元,增長108.21%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.74萬元,比上年決算數(shù)增加0.87萬元,增長100%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出165.30萬元,比上年決算數(shù)減少75.31萬元,下降31.30%,住房保障支出10.08萬元,比上年決算數(shù)增加5.76萬元,增長133.33%。

、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)122.17萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入122.17萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少29.41萬元,下降31.71%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,年初預(yù)算數(shù)0.00 萬元。

(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明

清遠(yuǎn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃局清新分局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)122.17萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出122.17萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少29.41萬元,下降31.71%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬元,年初預(yù)算數(shù)0.00萬元。

、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)5.29萬元,比2014年減少12.30萬元,下降70%;比2015年預(yù)算減少5.71萬元,下降52%。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.29萬元,比2014年減少3.61元;比2015年預(yù)算減少4.71元;公務(wù)接待情況:使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次,共0元;外事接待0批次,0人次,0元。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.46萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比2014年48.40萬元減少17.94萬元,降低37%。減少主要原因是我分局認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(四)2015年本部門政府采購支出總額為0。

(五)國有資產(chǎn)占用情況說明。截止2015年12月31日,本部門實(shí)有車輛1輛,是一般公務(wù)用車;無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(六)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明。

本部門2015年無重點(diǎn)支出項(xiàng)目。

五、專業(yè)名詞解釋:

1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

1)因公出國(境)費(fèi):指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3)公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 

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